小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

付款,借~制造費(fèi)用,貸~銀行,更正,借~其他應(yīng)付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費(fèi)用,貸~其他應(yīng)付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:制造費(fèi)用才對
老師,我上月只是付款,但是,我做到了制造費(fèi)用,并且結(jié)轉(zhuǎn)完成,本月收到發(fā)票,我把上月分錄進(jìn)行了更正,做到其他應(yīng)付款,可是,費(fèi)用中多出的成本怎么處理呢
答: 你付款與更正的分錄是怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提租賃的設(shè)備款借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
答: 你好 超過一年的先記長期待攤費(fèi)用 再按受益部門攤銷 不足一年的記預(yù)付賬款 后面一樣攤銷

