
老師好,今天收到房東開出的2019年7月至今年6月的廠房租賃發(fā)票(我司是19年7月開始租的廠房,出租房是公司),款未付,這個該怎么入賬?借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款?
答: 您好 這樣寫分錄可以的
老師,我上月只是付款,但是,我做到了制造費用,并且結(jié)轉(zhuǎn)完成,本月收到發(fā)票,我把上月分錄進行了更正,做到其他應(yīng)付款,可是,費用中多出的成本怎么處理呢
答: 你付款與更正的分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們辦公室是免費租用的,但為了開租賃發(fā)票,做的租賃費為9000元,然后做賬是就掛在了其他應(yīng)付款法人名下,現(xiàn)在的怎么清賬處理呢?實際這9000元不用付。
答: 借:其他應(yīng)付款 9000 貸:營業(yè)外收入 9000

