
當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票,交了增值稅怎么做分錄例如收入97087.39 增值稅2912.62當(dāng)場已扣分錄:借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.39 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62繳納的時候:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62貸:銀行存款2912.62是這樣處理的嗎
答: 你好! 對的。
你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯誤:借:主營業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務(wù)收97087.38
答: 涉及收入錯誤這個我的看法是反結(jié)賬去修改,要不你這個只能做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年有張已收款的發(fā)票今年開負(fù)數(shù)。借:銀行存款 -3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2912.62 應(yīng)交增值稅-87.38 。然后重新開票 ,分錄 借:銀行存款 3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2912.62 應(yīng)交增值稅87.38 這樣嘛?如果是這樣 我銀行存款實際沒有增加,導(dǎo)致我銀行日記賬和分錄賬 會有銀行存款3000差異哎
答: 您好 銀行存款科目用應(yīng)收賬款科目代替下 不要寫銀行存款


周周的注會 追問
2019-01-04 18:38
周周的注會 追問
2019-01-04 18:39
蔣飛老師 解答
2019-01-04 18:46
蔣飛老師 解答
2019-01-04 18:46