老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

分期支付技術(shù)服務(wù)費,付款時未收到對方開的發(fā)票如何做分錄?收到發(fā)票后又如何做?
答: 付款時借預(yù)付賬款,貸銀行存款。發(fā)票到借管理費用等 貸預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
簽了一份技術(shù)服務(wù)合同一年120000,分12期付款每月付12000,對方后期分別開了3張發(fā)票,付款時和收到發(fā)票時如何做賬?
答: 每月付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到客戶開的一張延期支票(未到期)用于支付往來貨款的,如何做分錄?同時收到對方開的一張延期支票(仍未到期),用于預(yù)付賬款,這種如何做分錄?
答: 你好!收到延期支票還制作應(yīng)收賬款處理,到賬在沖減應(yīng)收賬款


Lyhn 追問
2019-01-05 11:08
徐阿富老師 解答
2019-01-05 11:08