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會計學堂楊老師
于2019-01-05 15:56 發(fā)布 ??711次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-05 16:05
你好,如果你用于退稅的進項發(fā)票認證時選擇的用于退稅的認證入口,填寫納稅申報表時數(shù)據(jù)會直接帶入附表二待抵扣進項稅額欄中,核對下就可以了,不需要填寫。
會計學堂楊老師 追問
2019-01-05 16:18
沒有帶入啊
牛老師 解答
2019-01-05 16:24
你的認證方式,對的吧,納稅申報前要格式化,檢查下有沒有格式化。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們有個買稅盤可以抵扣的進項稅,其他的表都填好了,但是增值稅申報表哪里看不到這個金額,是不是要自己填寫呢
答: 主表應(yīng)納稅減征額里填寫,
從4月開始的車票進項稅可以抵扣,為了填報增值稅申報表方便,我想設(shè)置進項稅下級科目,讓人一眼就能查出本月車票抵扣了多少進項稅。不知道大家是怎么設(shè)置的?謝謝
討論
公司有兩處不動產(chǎn)金額分別是200萬和100萬,那么填寫增值稅申報表(五)時的本期不動產(chǎn)進項稅增加額填寫是300合計數(shù)還是分開填寫
老師,請問一下我公司10月24錄入了一張增值稅海關(guān)繳款書,11月申報期稽核比對結(jié)果一直沒出來,導致我11月填寫增值稅申報表時未填寫該進項稅款,12月再去查詢比對結(jié)果出來了,可是12月又填不進去了,要怎么處理呢
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報11月份的增值稅申報表把進項稅的金額填進去嗎
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經(jīng)過認證的是嗎
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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會計學堂楊老師 追問
2019-01-05 16:18
牛老師 解答
2019-01-05 16:24