
之前所得稅計(jì)提多了,已交所得稅也是一直按照賬面來(lái)的,但是申報(bào)系統(tǒng)里沒(méi)有交這么多,年終在計(jì)提所得稅,我可以還是按照賬面上計(jì)提,這個(gè)月交錢的時(shí)候,實(shí)際交的肯定就比賬面多了,多的部分我可以做在營(yíng)業(yè)外支出里嗎
答: 你好 可以補(bǔ)計(jì)提的
本年累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-3284149.4元,營(yíng)業(yè)外收入7975342.07元,營(yíng)業(yè)外支出2040551.69元,計(jì)提所得稅9萬(wàn)元,所得稅報(bào)表上怎么填啊
答: 利潤(rùn)總額和你的利潤(rùn)表要對(duì)起來(lái)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本季的未分配利潤(rùn)比如說(shuō)有8萬(wàn)那我是不是需要計(jì)提所得稅費(fèi)用8*5%=4000,但是在申報(bào)所得稅申報(bào)表是按照全年的來(lái)申報(bào),里面有70000的之前的營(yíng)業(yè)外支出。一減相當(dāng)于 只要交1000。那我這計(jì)提的所得稅費(fèi)用就不對(duì)了。我是哪做的不對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)外支出得我在匯算清繳時(shí)調(diào)增再交稅這個(gè)我知道。
答: 你好,所得稅如果屬于小微企業(yè),本年累計(jì)利潤(rùn)總額*5%-已交所得稅=本季度還需要繳納的所得稅

