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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-06 09:52

你好 要在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   跨月開(kāi)紅字發(fā)票

那些年 追問(wèn)

2019-01-06 09:56

16萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng),由于供應(yīng)商開(kāi)票時(shí)稅號(hào)開(kāi)具錯(cuò)誤,認(rèn)證不了,我們本月申報(bào)的時(shí)候,想抵扣這部分的稅額。

玲老師 解答

2019-01-06 10:06

你好  當(dāng)月要做進(jìn)轉(zhuǎn) 不能抵扣

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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,常見(jiàn)的有增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票?
2020-11-09 20:13:48
你好,就是計(jì)算不得抵扣情況時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值是多少
2019-09-26 15:23:38
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