
公司七月份收到一筆款,我當(dāng)做未來開票收入,已經(jīng)繳稅了,到十二月份開專票給對(duì)方,這筆賬怎么處理,
答: 你好,先沖紅7月份的憑證,再按照發(fā)票做一筆分錄就好
老師好!我是一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)一月份已開發(fā)票,未收款,未做賬,已繳稅費(fèi),在3月份收到賬款,做收入處理,稅費(fèi)怎么處理?
答: 你好? ?借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。? ? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。? 月末把增值稅明細(xì)科目給結(jié)轉(zhuǎn)下??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一月份付了一筆招聘費(fèi),對(duì)方當(dāng)月給我開專票了 ,當(dāng)月未認(rèn)證,怎么賬務(wù)處理
答: 沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以


霍詩(shī)琪 追問
2019-01-06 11:42
徐阿富老師 解答
2019-01-06 11:43
霍詩(shī)琪 追問
2019-01-06 11:45
徐阿富老師 解答
2019-01-06 11:46