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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-07 10:07

你好,年底時有一種是上面這樣做,另一種是不做處理,

阿童木 追問

2019-01-07 10:08

之前都是按第一種做法來做 
現(xiàn)在遇到的問題是,上個月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,本月的進(jìn)項是0,銷項是5848.27,不知道該如何做分錄

莊老師 解答

2019-01-07 10:10

銷項是5848.27轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方,

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你好,年底時有一種是上面這樣做,另一種是不做處理,
2019-01-07 10:07:03
你好,如果你月末進(jìn)項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10
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