
之前您說進(jìn)項稅抵扣銷項稅的分錄需要做一筆沖銷分錄借;應(yīng)交稅費(銷項稅額)貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)為什么聽說:直接確認(rèn)進(jìn)項和銷項就可以,不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不太明白
答: 你好,年底時有一種是上面這樣做,另一種是不做處理,
一般納稅人,銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,需要按以下做銷項及進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,等銷大于進(jìn)時再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅額
答: 你好,如果你月末進(jìn)項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前幾個月 進(jìn)項大于銷項 需不需要做如下會計分錄是嗎: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交水費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)


阿童木 追問
2019-01-07 10:08
莊老師 解答
2019-01-07 10:10