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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-07 09:52

先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)完畢,然后增值稅申報(bào)表,填寫后打開開票系統(tǒng) 
然后申報(bào)就可以清卡了

楊小妞 追問

2019-01-07 09:53

在電子稅務(wù)局里填寫報(bào)表還是導(dǎo)入

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:55

在電子稅務(wù)局里填寫報(bào)表

楊小妞 追問

2019-01-07 10:01

手工填寫?

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:01

對的,手工填寫簡單

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學(xué)員你好,先打開開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,然后進(jìn)入電子稅務(wù)局填寫申報(bào)表申報(bào)扣款后再進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡操作
2021-11-03 13:18:11
先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)完畢,然后增值稅申報(bào)表,填寫后打開開票系統(tǒng) 然后申報(bào)就可以清卡了
2019-01-07 09:52:22
你好,學(xué)員,請看老師的截圖
2022-02-13 11:38:41
增值稅申報(bào)要分六步:本月底發(fā)票認(rèn)證,次月初抄稅,申報(bào),報(bào)稅,繳稅,清卡(盤)。 詳細(xì): 1、 【發(fā)票認(rèn)證】在稅款所屬期內(nèi)完成,在認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不足抵扣的部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣(但當(dāng)期必須申報(bào))。例如:6月認(rèn)證專用發(fā)票且認(rèn)證相符,那么應(yīng)在7月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)、抵扣,不足抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 2、【抄稅】是指一般納稅人通過開票軟件將上月開票數(shù)據(jù)抄入報(bào)稅盤(稅控盤,下同)或IC卡的操作,每月開具發(fā)票之前需要先進(jìn)行抄稅。 3、【報(bào)稅】是指將已抄至報(bào)稅盤或IC卡中的開票數(shù)據(jù)報(bào)送給 4、【網(wǎng)上申報(bào)增值稅】網(wǎng)上申報(bào)、繳稅需要使用數(shù)字證書,數(shù)字證書可向廣州市電子簽名中心申領(lǐng)。 5、【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(清卡)】是指在納稅人完成報(bào)稅,且申報(bào)表通過(包括比對異常處理)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)“一窗式”比對后,稅務(wù)機(jī)關(guān)將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)返寫至納稅人的報(bào)稅盤或IC卡中,完成報(bào)稅盤或IC卡解鎖,使納稅人的稅控開票系統(tǒng)在申報(bào)期后可繼續(xù)開具發(fā)票。返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)又稱“清卡”(“清盤”)。 6、【申報(bào)數(shù)據(jù)文件制作】申報(bào)數(shù)據(jù)文件通過“電子申報(bào)管理系統(tǒng)”制作,在進(jìn)行增值稅申報(bào)之前完成。該系統(tǒng)可通過稅友網(wǎng))下載。 7、【申報(bào)期限】增值稅一般納稅人的抄報(bào)稅、納稅申報(bào)時間原則上為每月的1-15日,在納稅期內(nèi)遇最后一日為法定休假日的,申報(bào)期順延至下一個工作日;在每月1日至15日內(nèi)有連續(xù)3天以上法定休假日的,申報(bào)期按休假日天數(shù)順延。 一般納稅人每月進(jìn)行抄報(bào)稅、納稅申報(bào)直至完成最后一個“清卡”步驟后,才能領(lǐng)用發(fā)票。
2019-01-02 20:53:08
一般納稅人申報(bào)增值稅的流程視頻最新大致可分為以下幾個步驟: 1、準(zhǔn)備申報(bào)材料:需要準(zhǔn)備有關(guān)購銷發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票等。 2、填寫申報(bào)表:根據(jù)相關(guān)材料,填寫申報(bào)表。 3、繳納稅款:根據(jù)“增值稅申報(bào)表”中填寫的稅款金額,進(jìn)行繳稅。 4、其他補(bǔ)充:在稅務(wù)局要求的情況下,還需要提交有關(guān)證明材料,如財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿等。 拓展知識:增值稅是一種消費(fèi)稅,按照一定的稅率對從事經(jīng)營活動的企業(yè)或個體工商戶等征稅,其征稅依據(jù)為企業(yè)或個體工商戶在經(jīng)營活動中所取得的應(yīng)稅銷售額或應(yīng)稅勞務(wù)收入。例如,企業(yè)購買原材料、生產(chǎn)出商品,該商品的銷售額就是企業(yè)的應(yīng)稅銷售額,需要繳納增值稅。
2023-02-22 20:32:17
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