亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-01-07 09:59

你好 
根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 ,年末并不需要把明細科目轉(zhuǎn)為0

汀蘭若芷 追問

2019-01-07 10:05

老師用軟件年末結(jié)賬后這些數(shù)據(jù)都累計轉(zhuǎn)到下一年嗎?

老江老師 解答

2019-01-07 10:06

是的,現(xiàn)行規(guī)定就是這樣(很不理解 ,為什么這樣)

汀蘭若芷 追問

2019-01-07 10:09

老師我只是看見過這樣的說法,所以問問,既然不需要就這樣待著就行了,我不懂應該如何做,如果知道就不問老師了

老江老師 解答

2019-01-07 10:10

嗯,最新的規(guī)定是:財會(2016)22號

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 ,年末并不需要把明細科目轉(zhuǎn)為0
2019-01-07 09:59:28
你好,是什么原因造成的這個差額
2017-05-04 15:19:00
同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好 是借方還是貸方的負數(shù) 。 你去看看你進項稅和銷項稅是怎么回事 月末的時候
2020-03-10 10:08:37
你好,需要找原因噢,是賬務處理有問題要調(diào)賬的。只少財務報表這個項目肯定不能填負數(shù)
2021-11-04 17:25:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...