
上年重交的應(yīng)花稅,今年可以抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么出?
答: 你好! 是什么原因交重復(fù)呢?
今年開票時(shí)增值稅專票,可以進(jìn)行抵扣嗎?有差額是需要做以前年度損益調(diào)整嗎?最重要的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 1、可以抵扣 2、具體是什么業(yè)務(wù)下發(fā)生的?這個(gè)差額是怎么形成的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上一年的印花稅的賬簿印花交錯(cuò)了,今年更正了嗯,減半征收將去年的印花稅,直接抵了一半,剩下了一半劉這個(gè)月繳稅屬可以抵,想問一下,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 資金賬本的嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

