
12月有一張不能抵扣的專票,認(rèn)證之后怎么做進項轉(zhuǎn)出?賬務(wù)怎么做?申報表怎么填寫?
答: 借費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 附表二進項轉(zhuǎn)出,
老師,下午好!保安服務(wù)公司是差額征收,收到的專票在網(wǎng)上是不是選不抵扣勾選?申報表表二還需要填進項轉(zhuǎn)出嗎?
答: 嗯,還是需要轉(zhuǎn)出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師勾選錯了進項抵扣了申報表也報了,稅額25.31票網(wǎng)上有但是呢還沒看到票,也不知掉什么票,我怎么做賬啊,就是賬應(yīng)該和申報表申報的都一樣,這張票沒看到的也許下個月會誰給來,我現(xiàn)在怎么做讓賬和申報的數(shù)據(jù)一樣啊,要是票一直沒來九月我就做進項轉(zhuǎn)出,稅額25.31
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)25.31 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)25.31

