
老師好,期末管理費(fèi)用需要做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是軟件做賬嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師票據(jù)不多,1-3月份的憑證訂一起,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是3月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
答: 你好,管理費(fèi)用等費(fèi)用是每月要結(jié)轉(zhuǎn),賬是每個(gè)月要結(jié)賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你看這個(gè)憑證對(duì)嗎,后面都是管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的都在貸方
答: 你好 對(duì)的 結(jié)轉(zhuǎn)損益是在貸方的
記賬憑證管理費(fèi)用在借方一共是95910,期末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益在貸方也是95910.可是在總賬里面管理費(fèi)用這一科目中只有借方金額,沒有貸方金額。
最后管理費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)帳憑證,這個(gè)管理費(fèi)用數(shù)字怎么出來(lái)的
老師 請(qǐng)問(wèn) 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之后 在貸方全是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?


突突兔 追問(wèn)
2019-01-08 14:46
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 14:47