
老師好,期末管理費(fèi)用需要做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證嗎
答: 您好 請(qǐng)問是軟件做賬嗎
老師,之前管理費(fèi)用錄入貸方,后面修改憑證在借方負(fù)數(shù)給需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的呢
答: 你好,最后修改成借方負(fù)數(shù)比較好。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-機(jī)物料 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 管理費(fèi)用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0,是的
記賬憑證管理費(fèi)用在借方一共是95910,期末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益在貸方也是95910.可是在總賬里面管理費(fèi)用這一科目中只有借方金額,沒有貸方金額。
最后管理費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)帳憑證,這個(gè)管理費(fèi)用數(shù)字怎么出來的


茸妍 追問
2021-06-23 15:03
bamboo老師 解答
2021-06-23 15:11