調(diào)整以前年度的錯賬,17年錯賬為,借:經(jīng)費支出,貸:銀行存款,正確應該為借:其他應收款,貸:銀行存款。18年做賬怎么調(diào)整此錯賬(行政事業(yè)單位會計)
joey
于2019-01-08 16:29 發(fā)布 ??989次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-08 17:15
1.紅字更正法:
(1)記賬憑證上科目錯了,先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證
(2)記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額多記,更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。
2.補充登記法
記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額少記,用補充登記法,按少計的金額編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補充少計的金額,并據(jù)以記賬。
相關(guān)問題討論

借 其他應收款
貸 經(jīng)費支出
2019-01-08 17:43:14

1.紅字更正法:
(1)記賬憑證上科目錯了,先用紅字編同樣錯的憑證,再編制正確的憑證
(2)記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額多記,更正用紅字更正法,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。
2.補充登記法
記賬憑證上科目對的,方向?qū)Φ?,只是金額少記,用補充登記法,按少計的金額編制一張與原記賬憑證應借應貸賬戶完全相同的記賬憑證,以補充少計的金額,并據(jù)以記賬。
2019-01-08 17:15:50

收到的錢沖其他應收款就可以了
2019-06-13 11:13:53

同學你好
這個可以的
2021-12-29 12:51:17

借:事業(yè)支出15 其他應收款5 貸:資金結(jié)存 20
2019-06-09 11:42:32
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