
行政事業(yè)單位會計制度中將在建工程以前年度做到其他應付款,后續(xù)如何調賬呢
答: 你好! 可以做調整分錄: 借在建工程(或固定資產) 貸其他應付款
事業(yè)單位以前年度應計入其他應付款的賬計到了其他收入,要怎么進行賬面調整,財務會計和預算會計要怎么做分錄?
答: 您好,這個 借其他應付款 貸以前年度盈余調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
新舊政府會計制度銜接,我把原賬的財政撥款結轉加暫收款減暫付款后得出的金額作為了新賬的期初余額,那比如2019年支付以前年度的一筆其他應付款,財務會計借記“其他應付款”貸記“財政撥款收入”,那預算會計借記“財政撥款結轉—年初余額調整”貸記“財政撥款預算收入”,請問這么做賬是對的嗎?
答: 你好,同學。 預算會計暫不處理,財務 會計處理是對的 預算會計收付實現(xiàn)制,后期款項發(fā)生時再做處理


miss 追問
2021-08-24 16:08
蔣飛老師 解答
2021-08-24 16:13
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2021-08-24 16:15
蔣飛老師 解答
2021-08-24 16:17