
新舊政府會(huì)計(jì)制度銜接,我把原賬的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)加暫收款減暫付款后得出的金額作為了新賬的期初余額,那比如2019年支付以前年度的一筆其他應(yīng)付款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借記“其他應(yīng)付款”貸記“財(cái)政撥款收入”,那預(yù)算會(huì)計(jì)借記“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”,請(qǐng)問(wèn)這么做賬是對(duì)的嗎?
答: 你好,同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)暫不處理,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)處理是對(duì)的 預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,后期款項(xiàng)發(fā)生時(shí)再做處理
我的老賬上其他應(yīng)付款是20萬(wàn)借方余額新賬是其他應(yīng)付款貸方余額相當(dāng)于平了但是新賬上我怎么把其他應(yīng)付款調(diào)平呢!用以前年度損益行嗎
答: 你好, 其他應(yīng)付款借貸對(duì)沖就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的其他應(yīng)付款掛賬掛多了怎么處理
答: 你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。


精明的嚓茶 追問(wèn)
2020-03-06 14:55
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-03-06 14:56
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