亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 14:51

你好,同學(xué)。
預(yù)算會(huì)計(jì)暫不處理,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)處理是對(duì)的
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,后期款項(xiàng)發(fā)生時(shí)再做處理

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 14:55

支付的是以前年度的其他應(yīng)付款,這次付完了這筆款就結(jié)束了,不存在再有后期款項(xiàng)了,預(yù)算會(huì)計(jì)為什么不做處理哦?不明白

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 14:56

你是現(xiàn)在支付,處理是對(duì)的,不好意思,前面 看錯(cuò)了。
處理是對(duì)的

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 15:05

但是圖中劃線的意思是預(yù)算會(huì)計(jì)借記“行政支出”同時(shí)年末沖減“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒(méi)太懂…請(qǐng)老師說(shuō)明。

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 15:05

但是圖中的意思是預(yù)算會(huì)計(jì)借記“行政支出”同時(shí)年末沖減“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒(méi)太懂…請(qǐng)老師做說(shuō)明

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 15:12

就是說(shuō),現(xiàn)在新的準(zhǔn)則里面對(duì)于同一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是平行記賬。預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)做分錄處理。

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 15:48

劃線部分說(shuō)新制度執(zhí)行后,如果支付以前年度的暫收款,要求必須列入預(yù)算支出并與年末沖減預(yù)算結(jié)余,使同一筆業(yè)務(wù)兩次減少預(yù)算結(jié)余??預(yù)算會(huì)計(jì)做賬到底應(yīng)該怎么做哦?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 16:00

是的,首先你要計(jì)入當(dāng)期的一個(gè)預(yù)算支出,因?yàn)槟阕鰶Q算的時(shí)候,你這個(gè)預(yù)算支出要算進(jìn)去。然后就是說(shuō)你這個(gè)實(shí)際上支付的是你之前已經(jīng)計(jì)提過(guò)的一次,老準(zhǔn)老的準(zhǔn)則里面處理過(guò)的,所以說(shuō)你還要沖減七出了一個(gè)結(jié)存。

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 16:12

那我之前問(wèn)您,我預(yù)算會(huì)計(jì)做的借“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸“財(cái)政撥款預(yù)算收入”,您又說(shuō)是正確的?請(qǐng)您完整的寫(xiě)出預(yù)算會(huì)計(jì)這邊的分錄好么?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 16:15

支付時(shí)
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
這是為了納入當(dāng)年結(jié)算
然后
借,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸,財(cái)政撥款收入

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 16:43

老師,不好意思,貸記“資金結(jié)存”怎么理解?做在“資金結(jié)存”下的財(cái)政應(yīng)返還額度這個(gè)明細(xì)科目下嗎?如果這樣做的話我預(yù)算會(huì)計(jì)下的“資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度”和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的“財(cái)政應(yīng)返還額度”科目余額就對(duì)不上了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 16:49

你實(shí)際支付錢的時(shí)候你不用錢去支付嗎?同學(xué),你這個(gè)資金結(jié)存是減少你現(xiàn)有的錢。

精明的嚓茶 追問(wèn)

2020-03-06 17:04

我們付款全部都是走國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng),所以付錢出去就是借記支出,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入或資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度。老師,不好意思啊,謝謝您這么耐心。我2019年的賬支付以前年度的暫收款都沒(méi)有做第一筆分錄,會(huì)不會(huì)錯(cuò)了?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 17:09

你收款的時(shí)候,需要做這一個(gè)分錄,你收了資金,自然需要處理的

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)暫不處理,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)處理是對(duì)的 預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,后期款項(xiàng)發(fā)生時(shí)再做處理
2020-03-06 14:51:55
你好, 其他應(yīng)付款借貸對(duì)沖就可以了
2020-01-09 22:31:37
你好,繳納了沒(méi)有做的嗎 你做了繳納會(huì)不會(huì)銀行余額又不對(duì)了
2019-12-27 09:47:48
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應(yīng)付款不是損益類科目,可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    相似問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...