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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-09 10:07

可不可以不做低稅的入帳,直接入財務費用,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候就直接結(jié)轉(zhuǎn)成未分配利潤,這480直接變成利潤虧損,這樣做可以嗎?

學徒 追問

2019-01-09 10:07

可不可以不做低稅的入帳,直接入財務費用,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候就直接結(jié)轉(zhuǎn)成未分配利潤,這480直接變成利潤虧損,這樣做可以嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-09 10:09

同學您好 
1.購入稅盤時: 
借:管理費用 480 
       貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金  480 
2.抵減增值稅應納稅額時 
借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)  480 (如果是小規(guī)模納稅人,就同科目“應交稅費—應交增值稅”) 
       貸:管理費用 480 
 
祝您工作順利

學徒 追問

2019-01-09 10:12

老師,可不可以不做低稅的入帳,直接入財務費用,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候就直接結(jié)轉(zhuǎn)成未分配利潤,這480直接變成利潤虧損?

宸宸老師 解答

2019-01-09 10:14

同學您好 
第二筆分錄可以在您需要抵稅的時候做就可以了。沒必要做虧損 
 
祝您學習愉快,工作順利,天天開心~

學徒 追問

2019-01-09 10:16

第二筆分錄如果做成虧損,有影響嗎?老師我是想知道可以那樣做成虧損嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-09 10:36

同學您好, 
如果您單位不需要抵扣增值稅的話,可以入“管理費用”,所得稅前扣除,但不能用“財務費用”哦 
 
祝你工作順利

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可不可以不做低稅的入帳,直接入財務費用,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候就直接結(jié)轉(zhuǎn)成未分配利潤,這480直接變成利潤虧損,這樣做可以嗎?
2019-01-09 10:07:47
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目
2016-09-24 14:50:55
你好, 金稅盤的服務費分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-09-25 10:38:21
維護費可以全額抵扣
2018-04-30 16:13:05
你好,這個是可以全額抵扣增值稅應納稅額的
2019-08-30 16:59:22
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