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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-09 13:41

分錄跟購進的時候是一樣的,只是金額為負數(shù)。

追問

2019-01-09 13:48

認證當月發(fā)票分錄是 
借:原材料 
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款 
收到紅字負數(shù)發(fā)票 
借:應付賬款 
  貸:應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 
重新開具的正確發(fā)票 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款 
全部下來分錄這么做  對嗎?

徐璐老師 解答

2019-01-09 13:51

收到負數(shù)發(fā)票,借原材料  負數(shù)   應交稅費-增值稅進項  負數(shù)  貸應付賬款 負數(shù)。我說的是分錄是一樣的  只是金額為負數(shù)啊。

追問

2019-01-09 13:53

哦,這樣報稅也不用進項稅額轉(zhuǎn)出了  是吧?

徐璐老師 解答

2019-01-09 13:55

不用的,紅字發(fā)票就已經(jīng)沖掉你們的進項了。

追問

2019-01-09 13:57

好的,謝謝老師

徐璐老師 解答

2019-01-09 13:57

不客氣,祝同學工作順利。

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相關(guān)問題討論
分錄跟購進的時候是一樣的,只是金額為負數(shù)。
2019-01-09 13:41:06
您好請問您收到錯誤發(fā)票怎么寫的分錄
2019-12-02 16:15:03
借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅金-銷項稅額(紅字)
2019-01-09 13:20:26
你好,同學,需要開具紅字發(fā)票 借:原材料 ? ? 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-12-03 13:41:59
借;應付賬款 貸;原材料 應交稅費(進項稅額)
2017-12-28 15:43:09
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