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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-09 14:06

你好 把進項稅和銷項稅等轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面去 

梨子 追問

2019-01-09 14:06

糾正一下應(yīng)交增值稅無余額

梨子 追問

2019-01-09 14:07

好的 但是應(yīng)交增值稅還是有余額的

meizi老師 解答

2019-01-09 14:10

有余額也是正常的

梨子 追問

2019-01-09 14:11

但是經(jīng)理要求不要有余額,我就再結(jié)轉(zhuǎn)了下 在未交增值稅的借方 合理嗎

梨子 追問

2019-01-09 14:12

這個金額實際上是待抵扣的進項稅

meizi老師 解答

2019-01-09 14:13

你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額代表留抵 貸方有余額代表要交的增值稅   你繳納了才會平 

梨子 追問

2019-01-09 14:16

是的 我先把進項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方是表示有留抵的   但是經(jīng)理要求應(yīng)交增值稅無余額  我又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方了

meizi老師 解答

2019-01-09 14:32

借方就是留抵了 轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。 
 
1、結(jié)時轉(zhuǎn) 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 
 
2、交納時: 
 
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 
 
貸:銀行存款  你問下你經(jīng)理怎么個要求  

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你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
你當(dāng)月的進項稅大于銷項稅嗎
2019-07-29 16:42:00
你好,下個月認(rèn)證之后 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額 )
2017-05-25 17:00:25
是的,有應(yīng)納稅額,才需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2016-01-10 21:54:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-06-04 14:51:23
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