3月份之前增值稅科目用未交增值稅記錄交增值稅情況,借,應(yīng)交稅費,未交增值稅。貸方,銀行存款。后來把科目變了用,已交增值稅記錄交稅情況,借方應(yīng)交稅費,已交增值稅,貸方銀行存款,年底了想都歸到一個科目下,怎么調(diào)賬呀
冰凌
于2019-01-09 14:11 發(fā)布 ??568次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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你好,都是二級科目不需要調(diào)整,后期一致用一個科目就可以了,
2019-01-09 18:23:07

加入當月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了
年末的時候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52

你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費 你要做? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29

這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
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