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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 18:02

你好,你單位需要支付給申報(bào)的個(gè)人嗎?

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:03

老師,直接就現(xiàn)金走出來(lái)的,然后入備用金用,直接沖往來(lái)了

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:31

老師,公司收到錢(qián)是掛往來(lái),然后取錢(qián)出來(lái)就沖平往來(lái)了

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:31

這錢(qián)應(yīng)該是要入備用金用,或者當(dāng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-01-09 18:39

你好,如果不需要支付給申報(bào)個(gè)人 
收到是這樣做賬務(wù)處理的  
借;銀行存款   貸;營(yíng)業(yè)外收入 
取錢(qián)  借;庫(kù)存現(xiàn)金  貸;銀行存款

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:41

老師,是要取出來(lái)支付給個(gè)人的,直接付款申請(qǐng)單取現(xiàn)走出來(lái)然后平賬就可以了吧,前面已經(jīng)掛賬其他應(yīng)付款―稅費(fèi)返還

鄒老師 解答

2019-01-09 18:46

你好,你單位沒(méi)有支付給申報(bào)人員,應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算,而不是其他應(yīng)付款的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 18:50

老師,要支付給申報(bào)人員的,那樣可行嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 18:58

你好,支付給申報(bào)人員就是這樣做分錄 
收到   借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
支付 借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:00

老師,領(lǐng)導(dǎo)叫我寫(xiě)一張付款申請(qǐng)單,然后就直接把錢(qián)拿出來(lái)了,這樣沒(méi)關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:05

你好,這個(gè)是需要支付給申報(bào)人員,而不是單位自己把錢(qián)拿出來(lái)的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:06

老師,我就是報(bào)稅人員吖,作為財(cái)務(wù)部,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:10

你好,可以發(fā)放給申報(bào)人員的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:12

那我這樣直接付款申請(qǐng)單取現(xiàn)出來(lái)可以不,我這邊沒(méi)有取得收據(jù)沒(méi)有關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:15

你好,你是指公司用現(xiàn)金給到你了?

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:16

對(duì)的,付款申請(qǐng)單,取現(xiàn)出來(lái),然后作為財(cái)務(wù)部經(jīng)費(fèi),大家一起花,這樣和直接給申報(bào)人沒(méi)區(qū)別吧

鄒老師 解答

2019-01-09 19:17

你好,有區(qū)別的,給到財(cái)務(wù)部作為經(jīng)費(fèi),那收到還是需要做營(yíng)業(yè)外收入才是的 
而給到個(gè)人是通過(guò)其他應(yīng)付款核算

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:18

經(jīng)費(fèi)是不體現(xiàn)出來(lái)的,也相當(dāng)于我這邊提現(xiàn)出來(lái),然后發(fā)給大家,

鄒老師 解答

2019-01-09 19:19

你好,如果不體現(xiàn),你賬面的資金與實(shí)際資金就不一致的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:21

實(shí)際多出來(lái)的是我們申報(bào)人員的,不屬于公司現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-01-09 19:22

你好,問(wèn)題是這個(gè)資金用于你單位財(cái)務(wù)部了,相關(guān)支出就需要通過(guò)費(fèi)用核算,同時(shí)減少貨幣資金才是的

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:24

那要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-01-09 19:26

你好  借;銀行存款  貸營(yíng)業(yè)外收入 
借;庫(kù)存現(xiàn)金  貸;銀行存款 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;庫(kù)存現(xiàn)金

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:27

老師,我就直接取出來(lái)發(fā)給申報(bào)人員了,就沖平了。那附件只有我申請(qǐng)的付款申請(qǐng)單可以嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:28

你好,是的,附件是 申請(qǐng)的付款申請(qǐng)單

ZK 追問(wèn)

2019-01-09 19:29

就只有我的付款申請(qǐng)單就好了吧,沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧。我個(gè)人沒(méi)取得收據(jù)有影響嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:35

你好,有付款申請(qǐng)單就可以作為相應(yīng)分錄附件的

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你好,你單位需要支付給申報(bào)的個(gè)人嗎?
2019-01-09 18:02:16
你好,可以沖賬,領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。
2022-01-09 07:58:44
支付了還是沒(méi)有支付
2020-04-19 23:22:08
您好!您可以先做這筆分錄。
2016-08-01 14:23:13
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