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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-01-09 18:11

你好 你們繳納什么 是多繳納退還是少交繳納補(bǔ)

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:13

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:13

這個(gè)會(huì)計(jì)分錄正確嗎

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:14

有完整的會(huì)計(jì)分錄嗎

meizi老師 解答

2019-01-09 18:16

分錄對的 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 補(bǔ)繳納往年所得稅的話  

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:19

可是,我的報(bào)表分錄不平啊

meizi老師 解答

2019-01-09 18:21

你好 怎么不平了 你調(diào)整的是未分配利潤

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:24

報(bào)表就差這個(gè)數(shù)

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:24

怎么都不對

meizi老師 解答

2019-01-09 18:28

你調(diào)整了以前年度損益科目 是的 你看看未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤  
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

匪我存思° 追問

2019-01-09 18:38

不符合啊,我這個(gè)分錄也沒有,調(diào)整以前年度損益啊

meizi老師 解答

2019-01-10 09:19

你好  調(diào)整了以前年度損益科目之后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會(huì)有一個(gè)差額 就是你調(diào)整的這個(gè)數(shù)據(jù)  滿足勾稽就對的

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你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補(bǔ)繳納的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 14:10:23
應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-06-02 13:03:22
具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)增,是沒有發(fā)票的支出嗎
2019-05-24 11:42:58
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-05-10 11:34:49
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