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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 09:58

你好,是需要的。你的處理是可以的。

零度 追問(wèn)

2019-01-10 10:03

老師,不需要從轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)渡的是嗎

月月老師 解答

2019-01-10 10:15

你好,應(yīng)該是有一步將你的分錄應(yīng)交稅金—未交增值稅換成應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

零度 追問(wèn)

2019-01-10 10:37

那按我的分錄跳了轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目不做可以嗎

月月老師 解答

2019-01-10 10:38

你好,正確的做法是要有的。

零度 追問(wèn)

2019-01-10 14:22

老師,我調(diào)過(guò)憑證了,幫我看看這分錄做的對(duì)嗎?

零度 追問(wèn)

2019-01-10 14:23

還有一張

零度 追問(wèn)

2019-01-10 14:36

老師,還有如果一家公司增值稅余的在借方,年末就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的是嗎

月月老師 解答

2019-01-10 14:38

第二張
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)246882.15
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

零度 追問(wèn)

2019-01-10 14:40

是的

月月老師 解答

2019-01-10 14:43

你好,如果增值稅余額在借方
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

零度 追問(wèn)

2019-01-10 15:16

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-01-10 15:19

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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你好,是需要的。你的處理是可以的。
2019-01-10 09:58:04
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-02-27 11:26:39
你好,年末各明細(xì)科目是要結(jié)平的。
2019-01-15 22:25:09
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,您具體有什么明細(xì)科目呢?一般情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-01-08 22:21:03
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