
老師好,18年12月份我們有一筆“其他應(yīng)收款”對方已注銷,我們要做壞賬處理,能否直接做: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:其他應(yīng)收款
答: 同學(xué)您好,這種情況下 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款 祝您工作順利
其他應(yīng)收款減值是用資產(chǎn)減值損失還是信用減值損失
答: 你好;新準(zhǔn)則用信用 減值損失;? ?之前的 用資產(chǎn)減值損失; 看你自己選擇的什么? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有個(gè)其他應(yīng)付款 (-431.65),確認(rèn)收不回來了,需要做壞賬處理。您看下分錄對嗎?其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù):借:其他應(yīng)收款 431.65 貸:其他應(yīng)付款 431.65存在收回風(fēng)險(xiǎn),計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失 431.65 貸:壞賬準(zhǔn)備 431.65當(dāng)期期末結(jié)束:借:本年利潤:431.65 貸:資產(chǎn)減值損失 431.65款項(xiàng)無法收回:核銷應(yīng)收賬款借:壞賬準(zhǔn)備 431.65 貸:其他應(yīng)收款 431.65
答: 您好,你是先轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收,然后計(jì)提減值,最后沖銷了,這個(gè)是沒錯(cuò)的


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2019-01-10 16:04
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