
老師,請問一下運輸公司自己沒有車子運輸,委托其他公司去運輸,我收取的客戶總收入120萬,其他運輸公司開給我的進項票是無運輸工具運輸承載服務90萬能不能用做進項抵扣票?我實際的銷售額交稅是不是按120-90差額繳稅
答: 你好,你是差額納稅的嗎
丙飲料加工公司按13%計算銷項稅額,按10%扣除率抵扣進項稅額,會對丙飲料加工公司產(chǎn)生稅費收益還是損失?為什么?(不考慮銷售收入與購進價格之間的利潤,僅考慮稅率產(chǎn)生的稅費影響)
答: 這里13%的銷項和10%扣除率,實際上你要交3%的稅,按稅收來看,你這是稅收損失。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開票銷售收入明細臺賬可以發(fā)一個嗎,還有旅客進項稅抵扣明細統(tǒng)計表可以發(fā)一個嗎
答: https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=680909824 看看這里對你有幫助


笑著說baibai 追問
2019-01-10 18:04
樸老師 解答
2019-01-10 18:35
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2019-01-10 18:40
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2019-01-10 18:40
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2019-01-10 18:41
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2019-01-10 18:42