
11月沒有開票,也沒有認證進項發(fā)票,那么11月就不用交增值稅和附加稅對嗎
答: 你好!是的,可以不用繳納但是要申報
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進項發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
答: 你好,你的理解是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 我想咨詢一下 在二月份的時候我們開出10萬稅額的專票,但是上游發(fā)票沒進來,在2月份的時候增值稅我們也沒繳納,但是交了10萬*12%=1.2萬的附加稅費。3月份這筆進項發(fā)票發(fā)票還是進不來,增值稅我們也不打算繳納,那附加稅3月份還是按照應(yīng)繳沒繳納的10萬增值稅繳納嗎
答: 同學(xué)你好,2月份已經(jīng)交了,3月份再交就重復(fù)了。只交一次。
老師,咨詢一個問題,公司有一張4月份進項發(fā)票,已認證抵扣,九月被稅務(wù)局提出異常,要求補交了這張票的增值稅和相關(guān)的附加稅,請問本月怎么做相關(guān)的憑證
老師請問進項發(fā)票是在六月五號開出來的,其他月份無進項1.那么這個進項是算六月份的嗎?五月份有開出一張銷項發(fā)票,2.那么五月份申報是要交增值稅和附加稅的吧??
3月開出發(fā)票212000(含稅),增值稅是12000元,進項稅額是2000,我做3月份賬的時候,是不是要計提一下附加稅?

