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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-06-16 11:28

同學(xué)你好
這個(gè)是現(xiàn)代服務(wù)的

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 11:46

先不管這個(gè)什么,我們內(nèi)部想收回稅金。應(yīng)該怎么加。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅開回來也是給A公司的,如果按票面銷售稅金去收的話好像也不知合理。應(yīng)該怎么收?

樸老師 解答

2021-06-16 11:52

這個(gè)就看稅額多少然后加上

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 12:00

是指按當(dāng)月應(yīng)交增值稅去算嗎

樸老師 解答

2021-06-16 12:02

對的
這樣計(jì)算就行了

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 12:18

那額外再加6個(gè)點(diǎn),是按應(yīng)交增值稅去算,還是按開票含稅金額去算呢

樸老師 解答

2021-06-16 12:26

按開票含稅金額去算

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 12:46

我想問一下,額外再加收6%,B公司的費(fèi)用很大。其實(shí)這個(gè)加收的稅點(diǎn),我們應(yīng)該怎么算出來比較合理?是按截止到目前全年所交的所有稅金/不含稅收入的稅負(fù)率嗎?這個(gè)算出來的話是半年,因?yàn)槊總€(gè)月都需要A公司去開票,這個(gè)額外加收的稅點(diǎn)需要每個(gè)月浮動嗎、

樸老師 解答

2021-06-16 12:54

你們可以不含稅加上六個(gè)點(diǎn),然后計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額
意思就是6%也開在發(fā)票上

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 14:30

發(fā)票是代B公司開給客戶, AB間是不開票的,內(nèi)部收取的稅金而已。

樸老師 解答

2021-06-16 14:35

那就開票方做收入
代收的做往來

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 17:16

老師,那內(nèi)部B公司支付給A公司的稅金費(fèi)用,是入其他業(yè)務(wù)成本呢,還是直接出費(fèi)用?

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 17:18

開票方做收入,是做營業(yè)外收入就可以了吧

樸老師 解答

2021-06-16 17:27


這個(gè)是可以的哦
直接計(jì)入費(fèi)用

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 17:32

但為了算好利潤率準(zhǔn)確一點(diǎn),是不是算入其他業(yè)務(wù)成本會好一些

樸老師 解答

2021-06-16 17:39

同學(xué)你好
這個(gè)看你賬上的情況
都可以

仙人掌里的刺 追問

2021-06-16 18:46

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會計(jì)準(zhǔn)則是?
2021-05-17 16:01:47
按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41
您好,只有增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2021-04-18 10:28:50
你好!是的,可以不用繳納但是要申報(bào)
2018-12-04 16:10:54
借銷項(xiàng)稅額 18萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額15萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸未交增值稅3萬,交稅做借未交增值稅 3萬 貸銀行,這個(gè)附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-05-23 10:57:26
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