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凡
于2019-01-11 11:46 發(fā)布 ??810次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-11 11:47
您好 請問是增值稅的借方還是貸方 能查明原因么
凡 追問
2019-01-11 12:02
這個是增值稅借方,比我每月要交的增值稅多70幾,我也不知道是什么原因?qū)е碌?,這個公司我也是剛今年初才接手
bamboo老師 解答
2019-01-11 12:06
無法查明原因可以計入營業(yè)外支出 或者利潤分配——未分配利潤
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賬上以前遺留的增值稅跟稅務(wù)報表這差異70多元,要調(diào)到什么科目
答: 您好 請問是增值稅的借方還是貸方 能查明原因么
請問前期遺留,申報表進賬留底無賬面有差額不一致,怎么調(diào)整,調(diào)整到哪個科目?
答: 你好 差異的原因是什么呢 沒有原因調(diào)整不了的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師賬面的增值稅余額和實際差了20元,實在找不到地方,是前幾年遺留的,想調(diào)賬,可以用哪個會計科目沖紅啊?
答: 那你就計入到費用 到時候這個費用匯算的時候不要稅前扣除就可以
老師請問,外賬上應(yīng)付職工薪酬科目借方余額70多萬,都是前期賬務(wù)遺留下來,我該怎么給他調(diào)一調(diào)?。?/a>
討論
報表增值稅主表和附表上留底進項稅有差異怎么調(diào)整?
老師,這次申報增值稅發(fā)現(xiàn)我的賬上比申報表上面多0.3元,是正確的銷項和進項后應(yīng)該交的增值稅,這個差異在申報表上面有什么辦法跟我的實際賬上調(diào)成一致嗎,謝謝老師
上個會計接手過來的科目余額表應(yīng)交稅金--增值稅余額是-6211.22,但是增值稅納稅申報表上期留抵額是3910.35,中間差額2300.87,我查了之前的憑證,就是有一張進項發(fā)票稅額是2300.87元憑證里面做了,但是發(fā)票勾選平臺里面查不到抵扣記錄,所以導(dǎo)致申報表跟科目余額表的差異,這個需要怎么做呢
老師,”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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凡 追問
2019-01-11 12:02
bamboo老師 解答
2019-01-11 12:06