
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個金額我利潤表和資產(chǎn)負債表怎么填 ?
答: 你好親按你們實際填寫就可以
以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負債表不平怎么辦?以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-年初余額后,資產(chǎn)負債表年初余額左右不平
答: 你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動表里面進行調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有以前年度損益調(diào)整,本月資產(chǎn)負債表和損益調(diào)勾稽關(guān)系對不上怎么辦呀
答: 對不上就對不上了,很正常的呀

