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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 21:32

同學(xué) 您好 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸:銀行存款

刀大 追問

2019-01-11 21:36

老師,開出發(fā)票后我做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,但是結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費的余額在貸方,并且跟需要交的稅費不付,怎樣調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-01-11 21:39

您銷項稅額多少 進項稅額多少 結(jié)轉(zhuǎn)了多少 需要交的是多少 可以說說么

刀大 追問

2019-01-11 21:42

老師,是小規(guī)模,沒有進項只有銷項

bamboo老師 解答

2019-01-11 21:45

那您就只有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 不需要用三級科目 也不需要結(jié)轉(zhuǎn) 
開出發(fā)票 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
下月申報后交稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸:銀行存款 
您是哪里不對呢

刀大 追問

2019-01-11 21:49

老師,繳納17年第四季度的銷項稅是11770.98元,現(xiàn)在開發(fā)票的銷項稅是4808.07元,應(yīng)交稅費在借方是6962.91

bamboo老師 解答

2019-01-11 21:52

您繳納的時候分錄怎么做的?

刀大 追問

2019-01-11 21:53

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-01-11 21:58

那您17年的沒有建賬  前期的收入跟應(yīng)收賬款都不入賬么

刀大 追問

2019-01-11 22:00

以前沒有做賬只是報稅了

bamboo老師 解答

2019-01-11 22:02

那您應(yīng)該做賬的 不做賬的話 這個不會平的 把去年的那張發(fā)票補錄入

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同學(xué) 您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-11 21:32:40
你好!19年1月計提所得稅費用就可以
2019-07-22 15:23:53
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019-03-14 17:14:27
借;應(yīng)交稅費 ——附加稅 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個分錄沖銷多計提的
2018-02-09 11:56:52
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-23 10:36:11
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