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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-12 11:43

一般需要當(dāng)月計提的,權(quán)責(zé)發(fā)生制

悠悠寸草心 追問

2019-01-12 11:48

當(dāng)月月底計提,借管理費用,貨應(yīng)付職工薪酬。次月發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金。對嗎?唐老師?

郭老師 解答

2019-01-12 11:51

沒有社保,沒有個稅的對

悠悠寸草心 追問

2019-01-12 12:00

郭老師,一年來老板當(dāng)設(shè)備操作手 
時的工資沒打算要,每月一直沒計提,可年底時他覺得這一塊工資可以入租賃成本就改變主意要給他結(jié)算工資,我一次性支付他年薪5萬元,借成本貸現(xiàn)金,這樣做是不是不對???

郭老師 解答

2019-01-12 12:03

是的,多交個稅的,要安月計提,按月報個稅

悠悠寸草心 追問

2019-01-12 12:07

那我應(yīng)該怎么處理合適呢?

郭老師 解答

2019-01-12 12:09

按月計提工資,然后把之前的去補報個稅

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
一般需要當(dāng)月計提的,權(quán)責(zé)發(fā)生制
2019-01-12 11:43:48
你好 是的 2月開始免了單位部分養(yǎng)老、失業(yè)、工傷部分 。但是醫(yī)療和生育是沒免的 你還是得計提 繳納個人部分 和單位部分這部分社保的
2020-03-09 13:19:24
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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