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送心意

三寶老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-12 18:58

借銀行存款 
貸其他應(yīng)付款

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 19:34

我公司是一般納稅人人,2018年一年沒(méi)有業(yè)務(wù)0申報(bào),2018年1-4月做了點(diǎn)費(fèi)用,5月我交接過(guò)來(lái)的,這個(gè)6月到12需不需要做賬

三寶老師 解答

2019-01-12 20:04

你沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)賬好做

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 20:09

,2018年1月之前都是走有賬的,之后沒(méi)賬,2018年全年0申報(bào),那我這個(gè)年報(bào)全部填0還是怎么報(bào)

三寶老師 解答

2019-01-12 20:10

既然有發(fā)生,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都有發(fā)生額。企業(yè)所得稅申報(bào)表按利潤(rùn)表申報(bào)

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 20:11

那就是說(shuō)直接按照2017年的年末的資產(chǎn)負(fù)債表填嘛

三寶老師 解答

2019-01-12 20:15

如果2018年沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),可以從2017.期末報(bào)

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 20:24

我現(xiàn)在是交接過(guò)來(lái)的賬,錄2018年9月期初余額,科目余額表中有本年利潤(rùn)還有有余額在借方,需不需要錄

三寶老師 解答

2019-01-12 20:30

9月建賬?本年利潤(rùn)也需要錄入,不然余額不平

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 21:09

你好,我剛剛期初數(shù)已錄入,做10月份錄了一筆工資,結(jié)賬了,資產(chǎn)負(fù)債不平怎么辦

三寶老師 解答

2019-01-12 21:32

有沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目?

淺夏安然 追問(wèn)

2019-01-12 21:39

錄了期初,資產(chǎn)負(fù)債表還是不平,把工資刪了

三寶老師 解答

2019-01-12 21:41

你提問(wèn)需要附上截圖,不然別人很難猜測(cè)你的問(wèn)題

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借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2019-01-12 18:58:12
借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款。
2021-12-15 15:20:47
借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款
2017-09-27 09:43:38
走對(duì)公流水的目的是什么?
2019-07-30 09:06:28
只要不是投資款,都直接掛其他應(yīng)付款或者應(yīng)收款
2024-08-24 10:03:40
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