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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-13 09:09

你本月和正常發(fā)票一樣處理,下月沖紅時再做相反的會計分錄

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相關(guān)問題討論
你本月和正常發(fā)票一樣處理,下月沖紅時再做相反的會計分錄
2019-01-13 09:09:22
同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費(fèi)用不屬于本期的費(fèi)用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費(fèi)用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字
2019-03-22 10:54:20
2018年12月給客戶代開了增值稅專用發(fā)票,結(jié)果客戶忘記認(rèn)證了 這種不需要重開,讓客戶自己認(rèn)證就可以了
2019-01-09 11:42:10
您好,你們開紅字信息表給對方開紅字發(fā)票給你們?nèi)胭~,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-05 14:21:03
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