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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-13 10:24

您好 
計提 
借:管理費用——社保費 
     管理費用——工資等 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 
應(yīng)付職工薪酬——社保費 
發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——個人社保 
庫存現(xiàn)金、銀行存款等 
上交 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 
其他應(yīng)收款——個人社保 
貸:銀行存款

只愛喬妹 追問

2019-01-13 10:26

那在繳納社保的時候是不是也要把其他應(yīng)收款寫進去?會計分錄

bamboo老師 解答

2019-01-13 10:28

借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 
其他應(yīng)收款——個人社保 
貸:銀行存款 
這個就是繳納社保的分錄 已經(jīng)包含了其他應(yīng)收款

只愛喬妹 追問

2019-01-13 10:32

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-13 10:33

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

只愛喬妹 追問

2019-01-13 10:38

為什么這里會有2個應(yīng)付職工薪酬,社保費

只愛喬妹 追問

2019-01-13 10:40

還有計提時,管理費用里面的社保費金額是填寫個人繳納部分的328還是社保繳納總額的1222

bamboo老師 解答

2019-01-13 10:40

對不起 小對話框回復(fù)的時候 沒看清楚 應(yīng)該是一個工資 一個社保費 對不起啊

只愛喬妹 追問

2019-01-13 10:43

沒關(guān)系,計提工資的時候,管理費用社保費,這里的金額是填寫個人承擔(dān)的328元還是繳納社保總額的1222元?

bamboo老師 解答

2019-01-13 10:45

計提工資的時候,管理費用社保費,是計提公司應(yīng)該承擔(dān)部分的金額 不是社保總額

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您好 計提 借:管理費用——社保費 管理費用——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 應(yīng)付職工薪酬——社保費 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保 庫存現(xiàn)金、銀行存款等 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 其他應(yīng)收款——個人社保 貸:銀行存款
2019-01-13 10:24:44
計提代扣代繳稅費和代扣墊付費用時 借:應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 —— 社會保險費 ——其他應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ——其他應(yīng)收款 預(yù)算會計根據(jù)實際支付借:事業(yè)支出或者行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入
2019-12-17 10:31:13
計提時,借:管理費用/銷售費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 下個月發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款—個人社保
2018-09-25 10:16:47
你好,工資15000元是否為應(yīng)發(fā)數(shù)。
2019-01-13 11:05:57
你好,工資本來就需要先計提,然后發(fā)放
2016-09-22 09:56:33
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