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文老師

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2019-01-13 20:39

您好,這個需要你熟悉往來單位的情況,就財務自己核對也只能根據(jù)賬面的,然后個對方核對

文老師 解答

2019-01-13 20:39

您好,這個需要你熟悉往來單位的情況,就財務自己核對也只能根據(jù)賬面的,然后和對方核對定期或不定期的對賬

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往來賬往往是最能藏污納垢的地方,因而往來一般要求按月核對,按季度清理,往來勾稽不平會影響月度結賬,那么我們該如何核對往來賬呢? 一:自查 在與對方單位核對往來賬時應先進行自我審查,確定本期往來都如實計入金蝶中,然后按照往來賬的單位依次對記賬方向、發(fā)生額、摘要、日期進行審查,確認無誤后,內部單位可直接通過金蝶發(fā)送內部往來通知單進行核對,外部單位則需聯(lián)系對方進行核對; 二:余額對平 在往來賬自查無誤的基礎上,與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致,則表明雙方的業(yè)務記錄無誤,內部單位對往來賬款通知單進行確認,我方收到確認后勾稽即完成此次往來賬核對; 如果雙方余額不一致,則計算兩者差額,并對差額的方向和大小進行分析: 1、查看是否有與差額相同金額的業(yè)務發(fā)生; 2、判斷是否存在未達賬項,是否需編制“余額調節(jié)表”進行調節(jié); 3、查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務發(fā)生,判斷是否賬戶方向記錯業(yè)務。 造成雙方余額不一致的原因有很多,如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時節(jié),則需進行發(fā)生額核對。核對發(fā)生額,有以下兩種方法: 1、核對雙方的業(yè)務發(fā)生額,可不按時間順序逐筆核對,而是分別核對借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額; 2、核對單位往來賬中的借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額,找出借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額對應的業(yè)務。若此類業(yè)務對余額不產生影響,則問題可能存在與沒有借貸對應關系的業(yè)務中。如此可縮小詳細核對的范圍,從而減少對賬工作量。
2019-01-13 21:11:31
您好,這個需要你熟悉往來單位的情況,就財務自己核對也只能根據(jù)賬面的,然后個對方核對
2019-01-13 20:39:09
你好,可以用現(xiàn)金或發(fā)票來沖
2016-12-28 15:41:52
應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、預收賬款、預付賬款
2019-08-15 17:24:53
您好!你正常做就可以了。然后你只要看余額有多少
2018-06-06 11:48:34
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