
像旅游行業(yè)他是可以差額征收,收入減去成本之后來繳納增值稅,例如2018.12月份開了收入發(fā)票,成本發(fā)票是2019.1月取得的,現(xiàn)在報(bào)10-12月份的增值稅,這個(gè)情況可以把成本減去嗎?
答: 你好,可以的哦,但是最好是哪個(gè)月銷售的哪個(gè)月取得成本票
老師,我們承接的項(xiàng)目,以包公包料的模式全部外包,項(xiàng)目6月9號(hào)開工,按照業(yè)務(wù)合同規(guī)定在給進(jìn)度款,但是施工成本發(fā)票一點(diǎn)也沒取得到?,F(xiàn)在業(yè)主要給我們打款,我該怎么處理才不用繳納增值稅,沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)。寫收據(jù),走借款還是怎么操作會(huì)好點(diǎn)?
答: 同學(xué)。你只有要開發(fā)票出去,那么你的納稅義務(wù)就發(fā)生了。 你要不交增值稅,你只要讓你的分包商 給你開具足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,的成本票是增值稅專用發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),這個(gè)增值稅專用發(fā)票的金額可以和增值稅普通發(fā)票的成本票金額都計(jì)算進(jìn)營(yíng)業(yè)成本嗎
答: 你好,可以的,因?yàn)樾∫?guī)模購進(jìn)貨物取得專用發(fā)票,也是按普通發(fā)票入賬,全額計(jì)入成本核算的

