
像旅游行業(yè)他是可以差額征收,收入減去成本之后來繳納增值稅,例如2018.12月份開了收入發(fā)票,成本發(fā)票是2019.1月取得的,現(xiàn)在報10-12月份的增值稅,這個情況可以把成本減去嗎?
答: 你好,可以的哦,但是最好是哪個月銷售的哪個月取得成本票
老師,我們承接的項目,以包公包料的模式全部外包,項目6月9號開工,按照業(yè)務合同規(guī)定在給進度款,但是施工成本發(fā)票一點也沒取得到。現(xiàn)在業(yè)主要給我們打款,我該怎么處理才不用繳納增值稅,沒有一點進項。寫收據(jù),走借款還是怎么操作會好點?
答: 同學。你只有要開發(fā)票出去,那么你的納稅義務就發(fā)生了。 你要不交增值稅,你只要讓你的分包商 給你開具足夠的進項發(fā)票來抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,的成本票是增值稅專用發(fā)票,在計算企業(yè)所得稅申報時,這個增值稅專用發(fā)票的金額可以和增值稅普通發(fā)票的成本票金額都計算進營業(yè)成本嗎
答: 你好,可以的,因為小規(guī)模購進貨物取得專用發(fā)票,也是按普通發(fā)票入賬,全額計入成本核算的


瓜牛 追問
2019-08-22 11:40
陳詩晗老師 解答
2019-08-22 11:43