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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-14 11:23

你好,你是哪里錯(cuò)了呢,從分錄上看科目沒有問題,是金額不對嗎

Angie 追問

2019-01-14 11:33

應(yīng)付款應(yīng)該是發(fā)票金額我 
做成了管理費(fèi)用,還有應(yīng)交 
增值稅是借方的我做成了貸方

月月老師 解答

2019-01-14 11:37

你好,你把這筆分錄沖了,再更正一筆就可以了。

Angie 追問

2019-01-14 11:52

分錄是怎么做的

月月老師 解答

2019-01-14 12:20

你好 
借:管理費(fèi)用 -27832.15 
貸:應(yīng)交稅金 -1669.03 
其他應(yīng)付款  -26163.12 
訂正 
借:管理費(fèi)用27832.15 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅1669.03 
貸:其他應(yīng)付款 29501.18

Angie 追問

2019-01-14 12:48

沖紅都是負(fù)數(shù)吧我是手工賬的

月月老師 解答

2019-01-14 12:49

你好,那你就用紅字填寫。

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你好,你是哪里錯(cuò)了呢,從分錄上看科目沒有問題,是金額不對嗎
2019-01-14 11:23:00
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
2019-01-22 08:39:40
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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