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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-14 13:20

你好,不可以,預(yù)付是負(fù)數(shù)需要填寫在應(yīng)付賬款欄次

淡然 追問

2019-01-14 13:22

老師,會計上可以是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表需要填寫在應(yīng)付賬款欄目,是不

淡然 追問

2019-01-14 13:24

一個往來供貨商,當(dāng)時是預(yù)付了款,現(xiàn)在對方發(fā)票和貨物已全部到位,余款未付,我沖減預(yù)付賬款就成負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-01-14 13:27

你好,是的 
你好,預(yù)付賬款期末余額負(fù)數(shù),在填寫報表的時候,就在應(yīng)付賬款填寫就可以了

淡然 追問

2019-01-14 13:30

好的。老師,必須9月份銀行手續(xù)費(fèi),12月收到銀行的手續(xù)費(fèi)專票后,會計分錄?

鄒老師 解答

2019-01-14 13:32

你好,你之前9月份所做分錄是?

淡然 追問

2019-01-14 13:56

根據(jù)銀行回單  借財務(wù)費(fèi)用  貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-14 13:59

你好,取得發(fā)票沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄

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相關(guān)問題討論
你好,不可以,預(yù)付是負(fù)數(shù)需要填寫在應(yīng)付賬款欄次
2019-01-14 13:20:37
說明是應(yīng)付賬款,需要填寫在“應(yīng)付賬款”里面,屬于應(yīng)付的貨款
2017-08-01 17:31:48
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2017-10-25 11:31:11
你好,可以的 分別在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款填寫
2017-07-11 11:32:56
你好,是的,是這樣的
2020-07-23 20:08:33
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