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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-24 13:29

你好,你是說之前沒有賬務(wù)的?還是怎么?

FFANG 追問

2019-01-24 13:29

之前是其他會計做的

徐阿富老師 解答

2019-01-24 13:30

你好,那你應該按照之前的余額先過過來,直接改期初數(shù)不可以的

FFANG 追問

2019-01-24 13:31

通過做憑證再挑整到應付帳款?我想供應商合并

徐阿富老師 解答

2019-01-24 13:38

你好,合并也需要做憑證的,不要相差這一步,

FFANG 追問

2019-01-24 14:18

FFANG 追問

2019-01-24 14:18

謝謝

徐阿富老師 解答

2019-01-24 14:21

不客氣。祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你是說之前沒有賬務(wù)的?還是怎么?
2019-01-24 13:29:11
您好!錄入期初數(shù)時可以把上月末的預付賬款明細科目直接調(diào)到應付賬款明細科目的。
2022-05-23 10:03:38
同學你好 是有可能的 因為年初能對上 資產(chǎn)負債表也是平的 可能是你說的原因?qū)е碌?/div>
2018-01-12 15:57:27
你好;? ? ? 是借方負數(shù)的話; 應該重分類到預收賬款去 ;? ?你預收賬款? ? 是不是貸方也負數(shù)了。? ? ??
2022-06-06 17:03:18
你好,可以的,沒問題的,期末余額可以大于或小于期初余額的
2019-03-08 20:35:58
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