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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-25 16:56

你好,年報時發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負數(shù),應(yīng)付票據(jù)為付數(shù),可以調(diào)到應(yīng)收,報表的期初數(shù)改不了

汪蓮 追問

2020-04-25 17:22

我新接手的公司,18年科目余額,個別往來是負數(shù),19年按季報稅期初數(shù)成正的了,現(xiàn)在我只有憑證,我要建19年的帳,是按18年的科目余額表建的話,生成報表的期初數(shù)就與19年季度財報期初數(shù)不一致了,我可以按19年報稅季報的期初數(shù)作為19年建帳的期初余額嗎?

莊老師 解答

2020-04-25 18:10

你好,那19年和18年不同要怎么

汪蓮 追問

2020-04-25 18:20

這兩個余額不一致,行不行?還是說18年做個調(diào)整分錄

莊老師 解答

2020-04-25 20:57

這兩個余額不一致不行,18年做個調(diào)整分錄要有依據(jù)的,

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你好,年報時發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負數(shù),應(yīng)付票據(jù)為付數(shù),可以調(diào)到應(yīng)收,報表的期初數(shù)改不了
2020-04-25 16:56:01
你好!財務(wù)報表可以重分類,不用做賬務(wù)處理
2020-04-25 17:57:54
可以的,財務(wù)上有一種術(shù)語叫做重分類,就是這樣的
2020-01-22 14:57:47
你好,具體分錄寫要一下,應(yīng)該是哪個科目
2022-01-14 14:16:41
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2017-06-10 09:49:30
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