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Mandy
于2019-03-08 17:32 發(fā)布 ??852次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-03-08 17:37
需要保證會計信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實際有的余額調(diào)整。
陳詩晗老師 解答
沒有結余,現(xiàn)在有,是什么原因,再針對調(diào)整
Mandy 追問
2019-03-08 17:42
你是說還是按科目余額表來錄入期初嗎?但是實際沒有這么多
2019-03-08 17:43
實際沒有的應該怎么做分錄調(diào)整呢
2019-03-08 17:49
是的,根據(jù)上期期末余額錄入期初。 怎么調(diào)得看你情況,當初是什么原因?qū)е虏环?/p>
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老師,應收應付充分類后,各項余額是多少?這是科目余額表本期合計數(shù)
答: 您好,具體明細需要看您的二級科目或供應商或科目余額表
老師,資產(chǎn)表里的應收=科目余額表期末應收借方,資產(chǎn)表預收=應收貸方,資產(chǎn)表的應付=科目余額期末貸方,預付=科目余額期末甲方,是嗎?
答: 您好!是的。您可以這樣理解。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,科目余額表應收和應付都是減,是為〇嗎?你幫我看一下那個有沒有算錯。
答: 是的,是0的,沒有錯。
查對方欠款多少怎么查?是看科目余額表應收帳款的借方累計數(shù)嗎?
討論
老師:建帳的時候應收帳款有余額,沒有科目余額表,怎么建進去
老師,我想問下科目余額表只錄應收和應付,金額都是對的,為什么就是不平衡
換做帳軟件,原來的帳上科目余額表的預收帳款余額在借方,有一些其他的公司又預收帳款又在貸方,那么這個新的軟件應收應付初期余額錄入是錄在哪里呢?如下圖,科目余額表預收帳款余額在借方的記在應收帳款嗎?預收帳款在貸方的錄到預收帳款是嗎?
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應收帳款、應付帳款、預收帳款、預付帳款有個別的余額是不對的,實際上是沒有結余了,這個如何調(diào)整呢?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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陳詩晗老師 解答
2019-03-08 17:37
Mandy 追問
2019-03-08 17:42
Mandy 追問
2019-03-08 17:43
陳詩晗老師 解答
2019-03-08 17:49