
老師:建帳的時候應(yīng)收帳款有余額,沒有科目余額表,怎么建進去
答: 如果是這樣的情況,那么在應(yīng)收賬款里面設(shè)置“其他”
老師,我想問下科目余額表只錄應(yīng)收和應(yīng)付,金額都是對的,為什么就是不平衡
答: 沒有別的么,這個你別的都盤點完 么,這個不平需要建賬輸入到未分配利潤下面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款有個別的余額是不對的,實際上是沒有結(jié)余了,這個如何調(diào)整呢?
答: 需要保證會計信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實際有的余額調(diào)整。


萍中精靈 追問
2020-04-21 16:07
王超老師 解答
2020-04-21 16:08
萍中精靈 追問
2020-04-21 16:09
王超老師 解答
2020-04-21 16:20