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蒼涼_
于2019-01-14 17:18 發(fā)布 ??4753次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-14 17:20
你好,先沖紅暫估,然后按照發(fā)票重新入庫,如果這個已經(jīng)銷售或領(lǐng)用的,差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本
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暫估入庫的金額和實際收到發(fā)票的金額不一致該怎么處理?
答: 你好,先沖紅暫估,然后按照發(fā)票重新入庫,如果這個已經(jīng)銷售或領(lǐng)用的,差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本
暫估入庫跨年沖回怎么處理 暫估金額和實際開票回來的金額不一致
答: 你好,沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫金額比實際收到發(fā)票的金額少了,賬務(wù)怎么處理?
答: 你好!原分錄紅字沖回暫估,然后按發(fā)票做入庫分錄
實際收到發(fā)票金額比暫估入庫商品的金額比少了,賬務(wù)怎么處理?
討論
暫估固定資產(chǎn)和實際到票金額不一致已經(jīng)暫估固定資產(chǎn)一年了,也是按照暫估金額計提的 現(xiàn)在發(fā)票到了怎么辦?多暫估了怎么處理
實際入庫金額比暫估入庫金額大導(dǎo)致的零庫存期末借方有余額怎么處理
暫估入庫金額比實際到票后金額少了,導(dǎo)致成本表與科目明細(xì)賬期未余額不一致,賬務(wù)怎么處理?
暫估入庫商品記賬金額比實際收到發(fā)票金額多了,賬務(wù)怎么處理?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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