
12月4日去稅局代開增值稅專用發(fā)票,12月份自己也開了增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)12月份附加稅顯示12月4日已申報(bào)了,上報(bào)完增值稅,清繳清單附加稅只有稅局代開的稅款,自己開具的發(fā)票附加稅款沒有,要怎么辦?
答: 你是不是小規(guī)模,月銷售不超過3萬,季度不超過9萬?免增值稅,附加稅同時(shí)減免
增值稅專票稅局代開的,已經(jīng)交了稅款,附加稅自己網(wǎng)上扣款,今年12月,直接扣繳了附加稅,忘記了十月開的普票也要交增值稅及附加稅,我提交了增值稅申報(bào)表,可是附加稅已經(jīng)扣款了,少交了附加稅我該怎么辦
答: 附加稅按你本月實(shí)際繳納的增值稅額申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,12月在稅局代開增值稅專用發(fā)票,增值稅銷項(xiàng)稅在開票當(dāng)時(shí)已經(jīng)在公司公戶扣繳了,附加稅需在1月初申報(bào)扣繳,這個(gè)附加稅要在12月份做預(yù)提嗎?如何做賬務(wù)處理?
答: 你好! 需要預(yù)提的


寶寶記 追問
2019-01-15 11:39
三寶老師 解答
2019-01-15 11:41