
增值稅(季報(bào))和附加稅(月報(bào))的的所屬期不一致,增值稅申報(bào)成功,附加稅沒(méi)法申報(bào),怎么辦?
答: 你好!附加稅你是之前的月度沒(méi)有申報(bào)還是什么原因?
公司去年12月份去國(guó)稅代開(kāi)了一筆160萬(wàn)的票,增值稅當(dāng)時(shí)就交了,可是附加沒(méi)有收。一直到今年三月份進(jìn)公司,然后4月份的時(shí)候申報(bào)增值稅附加,稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報(bào)繳稅了。這樣報(bào)是不是有問(wèn)題???
答: 有是有點(diǎn)問(wèn)題,應(yīng)該分開(kāi)去年的申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑業(yè)預(yù)交增值稅及附加,2024.4.9日預(yù)交在填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表,稅款所屬期是選2024.3月還是2024.4月了
答: 您好,稅款所屬期是選2024.4月


田老師 解答
2017-07-26 23:05
田老師 解答
2017-07-27 10:47