
公司2018年1月簽訂一銷售合同,5月1日稅改之前,60%金額已經(jīng)按照17%稅率開(kāi)出,2018年12月按照無(wú)票收入全額17%的稅率申報(bào)增值稅(有項(xiàng)目驗(yàn)收單),后續(xù)40%金額2019年1月按照16%稅率開(kāi)出,1、開(kāi)出發(fā)票總額與合同總額有差異如何處理?2、報(bào)稅后該如何處理?
答: 你好,1、開(kāi)票總額與合同金額差異一般與客戶簽訂合同調(diào)減補(bǔ)充協(xié)議。2、稅務(wù)上沒(méi)有問(wèn)題,都是按規(guī)定開(kāi)具的發(fā)票正常交稅,賬務(wù)處理就可以。
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開(kāi)票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在申報(bào)增值稅前需要將發(fā)票驗(yàn)舊嗎
答: 你好,沒(méi)有規(guī)定申報(bào)之前必須做發(fā)票驗(yàn)舊的
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
2019年12月份一單報(bào)關(guān)單未開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)需要申報(bào)此單收入嗎
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?


胡蘿卜 追問(wèn)
2019-01-15 15:27
牛老師 解答
2019-01-15 21:32