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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-15 11:55

你好 分錄對的  轉出未交貸方有余額 就是需要結轉到未交增值稅里面

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你好 分錄對的 轉出未交貸方有余額 就是需要結轉到未交增值稅里面
2019-01-15 11:55:34
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要按這樣來結轉,扣款的
2017-07-04 11:16:16
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-05-09 16:44:02
繳納增值稅時 借應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 銀行存款
2021-05-30 16:15:27
你你好, 這個是一般納稅人還是小規(guī)模呢?
2022-01-17 15:47:15
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